按照公司內(nèi)部審計職責、權限、程序進行審計,編制審計工作底稿、審計小結
及時將在審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風險隱患向審計主管匯報并提出改進意見
參與公司內(nèi)控體系搭建、提出合理化建議,對公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督、評價
參與完善部門內(nèi)部控制管理體系
參與內(nèi)控手冊、內(nèi)控評價手冊的更新工作
根據(jù)安排開展內(nèi)控自評價的具體工作,對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷進行匯總分析,并提供合理的改進建議,撰寫內(nèi)控評價小結,順利完成公司內(nèi)控審計自評價工作
負責審計項目的檔案資料收集、整理、立卷、?歸檔工作
積極完成主管領導交辦的其它任務
任職條件:
1、大學學歷,財經(jīng)類或管理類專業(yè)畢業(yè)
2、?熟悉國家相關財務、稅務法規(guī)政策,熟悉會計核算和報表的編制,有2至3年大、中型企業(yè)的內(nèi)審工作經(jīng)歷優(yōu)先
3、?熟練使用財務軟件和辦公軟件
4、對企業(yè)的內(nèi)部控制以及風險和合規(guī)性程序的有較深刻的了解
5、具有較多的內(nèi)部審計工作技經(jīng)驗和豐富的內(nèi)部審計理論知識
6、工作積極主動,責任心強,能承受一定的工作壓力
7、為人正直,溝通能力強,工作細心、認真負責
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8、?能適應經(jīng)常出差;有會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先