職位概要:
制定并實施審計計劃,優(yōu)化審計制度體系,實施常態(tài)化審計及專項審計,協(xié)助外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)審計工作,確保公司經(jīng)營活動和相關(guān)資料真實合規(guī)。
工作內(nèi)容:
1、?在上級領(lǐng)導(dǎo)下,起草集團(tuán)公司審計制度流程及年度審計計劃,建立以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)審模式和審計質(zhì)量保證體系,并持續(xù)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,確保審計工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
2、?根據(jù)年度審計計劃,起草審計項目方案,實施對各業(yè)務(wù)單元的常態(tài)化審計與專項審計,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,編寫審計工作底稿及審計報告,并對項目進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)檢查,落實整改情況,實現(xiàn)審計價值增值。
3、?根據(jù)公司年度審計計劃,協(xié)助外部審計機(jī)構(gòu)對集團(tuán)公司及子公司進(jìn)行年報審計和其它專項審計工作,保證審計結(jié)果真實有效。
4、?建立管理審計檔案。