一、崗位職責
1.組織開展對風險的識別、分析、應對、監(jiān)控及評估,協(xié)助領導確定、衡量和管理風險,以達到外部監(jiān)管和公司內(nèi)部管理的要求;
2.組織建立和完善內(nèi)部控制體系和評價體系,組織開展內(nèi)部控制評價和專項檢查等;
3.組織協(xié)調會計師事務所開展公司財務報表審計、內(nèi)部控制審計、清產(chǎn)核資審計;組織協(xié)調資產(chǎn)評估單位等第三方中介機構開展相關工作;
4.組織開展經(jīng)濟責任審計(包括企業(yè)年度經(jīng)濟責任審計、企業(yè)負責人任期經(jīng)濟責任審計)、財務收支審計、企業(yè)管理審計、對外投資審計等專項審計和調查。
二、崗位要求
1.全日制大學本科及以上學歷,會計、財務管理或審計相關專業(yè);
2.年齡35歲以下,5年及以上財務管理、風險管理、內(nèi)部控制管理或審計從業(yè)經(jīng)驗;
3.具有注冊會計師資格者優(yōu)先;
4.具有大型企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗者優(yōu)先,有大型企業(yè)風險管理、內(nèi)部控制管理經(jīng)驗者優(yōu)先。