1、參與制訂公司內(nèi)部審計(jì)制度、年度審計(jì)計(jì)劃、負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;2、負(fù)責(zé)審前調(diào)查、審計(jì)通知書下發(fā)、現(xiàn)場審計(jì)意見溝通、編制所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿和復(fù)核其他審計(jì)人員工作底稿、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集等工作、編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告,提出處理意見和建議;3、負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見落實(shí)情況的整改檢查工作;4、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作;5、負(fù)責(zé)對各部門開展的財(cái)務(wù)經(jīng)營活動(dòng),提供內(nèi)部控制相關(guān)法律法規(guī)咨詢和建議;6、配合外部審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行必要的專項(xiàng)調(diào)查,辦理上級(jí)公司交辦的其他審計(jì)事項(xiàng);????????????????????????7、熟悉上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)營審計(jì)流程。任職資格:◆熟悉審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、企業(yè)管理相關(guān)法律法規(guī)、制度和流程;????◆具有豐富的審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、公司內(nèi)部控制管理經(jīng)驗(yàn);◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),原則性強(qiáng);◆具有較強(qiáng)的判斷能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力。