職責描述:1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和上市公司合規(guī)要求,完成內部審計制度和流程;2、按照公司內審計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計工作,收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿,并出具內審報告;3、參與對公司各項制度及業(yè)務流程的梳理,能基于數(shù)據(jù)分析和流程審核的結果,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并追蹤可能出現(xiàn)的結果;4、對公司內控及運營流程中存在風險進行識別評估,并提出有效的建議;5、對外部審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實;6、負責內審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理、審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等。任職要求:1、大學本科或以上學歷,審計、會計、財務管理或相關專業(yè);2、5年相關工作經驗,有上市公司或會計師事務所、集團企業(yè)從業(yè)經驗者優(yōu)先;3、熟悉財稅法規(guī)、上市公司內部審計程序及審計標準,具有相關專業(yè)資格(CPA/CIA等)優(yōu)先;4、具有良好的職業(yè)道德,較強的邏輯思維、分析判斷能力,良好的口頭表達及文檔撰寫能力,較強的溝通能力和團隊合作精神,責任心、執(zhí)行力強;????????????????????????????????????????????????5、能夠適應短期出差