1、具備較全面的財(cái)務(wù)知識(shí),熟悉內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、等相關(guān)制度及工作流程;2、具備有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力及執(zhí)行能力3、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,為人誠(chéng)實(shí)可靠、品行端正。4、能夠獨(dú)立制定項(xiàng)目審計(jì)方案并實(shí)施審計(jì);5、對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),,對(duì)審計(jì)結(jié)果做綜合分析評(píng)價(jià);6、對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查;7、出具審計(jì)報(bào)告8、對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),出具調(diào)查報(bào)告及處理意見;能夠獨(dú)立制定項(xiàng)目審計(jì)方案并實(shí)施審計(jì);崗位職責(zé):1、對(duì)集團(tuán)及下屬各公司的財(cái)務(wù)貨幣資金及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;2、對(duì)公司各項(xiàng)費(fèi)用支出涉及的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督審核,對(duì)公司各種制度、工作流程和執(zhí)行情況進(jìn)行審查和督導(dǎo);3、對(duì)集團(tuán)公司的各項(xiàng)重大投資行為進(jìn)行事前審計(jì),并提出建議和意見。4、對(duì)重大的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)(案)審計(jì)。5、揭示內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系;6、發(fā)現(xiàn)可能面臨的現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn),提出相應(yīng)意見和建議;