1、負(fù)責(zé)對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、二級子公司等的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估;2、負(fù)責(zé)對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、二級子公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、預(yù)測性財務(wù)信息等;3、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;4、負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作:包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題及改善意見。任職要求:1、本科以上學(xué)歷,財務(wù)會計、審計或相關(guān)專業(yè);2、3年以上財務(wù)管理、審計工作經(jīng)驗(yàn),有中級以上職稱;3、精通國家財稅法律規(guī)范和財務(wù)核算業(yè)務(wù),具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握最新審計理論和方法;熟悉公司財務(wù)會計、審計和稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程;4、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力,熟悉財務(wù)軟件和辦公軟件。