崗位職責:1、協(xié)助部門負責人編寫審計相關管理制度及工作流程;2、根據(jù)部門年度、月度工作計劃及部門負責人安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;3、協(xié)助部門負責人進行專項審計;4、對審計發(fā)現(xiàn)的可疑問題及重要線索應及時向部門負責人匯報;5、嚴格執(zhí)行審計工作流程,編寫審計報告;6、遵守審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計資料。任職要求:1、本科及以上學歷,財務、會計、經濟等相關專業(yè)畢業(yè),具有注冊會計師、中級會計師以上或注冊內部審計師等資格者優(yōu)先考慮;2、具有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作能力;3、3年以上審計工作經驗,有會計師事務所、大型企業(yè)從事財務內部控制審計工作經驗者優(yōu)先考慮;4、了解企業(yè)會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策;熟悉企業(yè)內部控制規(guī)范及內審職業(yè)準則,掌握內審項目(如:工程、招投標、采購、銷售等業(yè)務)完整工作流程;掌握會計核算方法和流程;5、能夠運用Excel等數(shù)據(jù)分析工具進行數(shù)據(jù)分析,熟練使用OFFICE軟件;6、具備良好的報告書寫能力以及表達溝通能力,學習及領悟能力強。