崗位職責:1.定期對集團內部單位進行內部審計,包括財務收支情況、企業(yè)資產核算情況、預算執(zhí)行和完成情況、重大經(jīng)營活動和經(jīng)營決策等。2.對集團內部單位主要經(jīng)濟責任人的離職進行離任審計,在任期間經(jīng)營指標完成情況、資產保值增值情況、內部控制制度的執(zhí)行情況、重大經(jīng)營活動和經(jīng)營決策情況。3.根據(jù)集團管理需要,對特定事項進行內部審計,審計內容根據(jù)具體審計目的而定。4.在審計實施過程中收集證據(jù),編制審計工作底稿,起草單項審計報告,提出審計意見和建議,保證出具的內審報告符合真實、客觀、公正原則。5.對審計過程形成的全部工作記錄進行整理歸檔。6.通過定期回訪形式,檢查被審計單位整改情況。并對被審計單位的整改情況編寫后續(xù)報告,總結被審計單位整改情況。7.其他領導交辦的事情。任職要求:1.本科以上,全日制本科及以上學歷,審計、財務類專業(yè)畢業(yè),有相關證書。?????2.熟悉制造型企業(yè)、財務系統(tǒng)的運作流程和銀行交易流程等相關知識,有集團性企業(yè)內部審計工作優(yōu)先考慮;3.5年以上相關工作經(jīng)驗,有會計、審計工作經(jīng)驗,熟悉財務各環(huán)節(jié)的操作;4.能獨立完成各部門審計工作,具有編寫審計方案的能力,善于發(fā)現(xiàn)問題并能及時提出改進方法建議;5.熟悉辦公軟件,具備較強的組織溝通協(xié)調能力,有良好的職業(yè)道德。為人正直、客觀、勤勉、廉潔。