崗位職責:
1.擬定完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂公司內(nèi)容審計計劃和審計工作費用預(yù)算;
2.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3.組織實施財務(wù)審計、項目專項審計、經(jīng)濟合同審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
4.針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
5.組織公司內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
6.根據(jù)審計工作計劃,配合外部審計機構(gòu)的審計工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè);
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,二年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;
3.精通審計、稅務(wù)法律法規(guī),熟悉行業(yè)、業(yè)務(wù)流程與會計核算方法;
4.具備中級審計師或中級會計師、工作嚴謹有責任心,良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作精神、具有良好的職業(yè)操守、正直誠實。